发布日期:2023-09-23 03:56:26浏览次数:41
- 公司背景介绍
- 审计目的和方法概述
- 资产负债表分析
- 资产布局和成长趋势
- 负债结构与偿债能力
- 利润表分析
- 营业收入及成本结构
- 盈利能力评估
- 经营活动现金流量分析
- 偿还能力评估
- 资金运作能力评估
- 投资活动现金流量分析
- 筹资活动现金流量分析
- 内部控制情况评估
- 审计意见
- 内部控制缺陷及改进建议
- 风险因素分析
- 外部、内部风险评估
- 风险应对措施建议
- 法律法规遵从情况评估
- 识别合规风险
- 合规改进建议
- 基于审计结果的建议
- 公司发展规划
- 审计总结
- 进一步合规和风险管理建议
- 审计数据和统计表格
- 相关证明文件
注意事项:
- 确保严格遵守审计程序和准则
- 对重要财务数据进行适当横向和纵向分析
- 准确评估内部控制缺陷和潜在风险
- 提出可行的建议和改进措施